academgorodok.ru
Юридическая помощь - бесплатная консультация
Бесплатная консультация по телефонам*
Москва и область
+7 499 110-35-21
Ежедневно с 9.00 до 23.00
Санкт-Петербург и область
+7 812 334-11-75
Ежедневно с 9.00 до 23.00
Главная - Uncategorized - Возврат ндфл самостоятельно

Возврат ндфл самостоятельно


возврат ндфл самостоятельно

Программа 1С: Бухгалтерия сообщает бухгалтеру о том, что было произведено излишнее стягивание налога с работника. Это отображается в документе «Начисление зарплаты» в закладке «НДФЛ», где будут обозначены отрицательные суммы налога на доходы физических лиц,

Во вкладке «Корректировка выплат» этого же документа отражается сумма к зачету. Такое случается, если отрицательная сумма НДФЛ больше начисленной за нынешний период.

После проведения того документа следует сформировать проводку Дт 70 Кт 68.01 с отрицательной суммой.

Не нашли то, что искали?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

Данная сумма НДФЛ показана в виде задолженности предприятия, которая не увеличивает сумму к выплате работнику. Чрезмерно стянутый налог на доходы физических лиц должен быть учтен при расчете зарплаты сотрудника в будущих периодах и снижает сумму уже рассчитанного налога.

Для реализации возврата чрезмерно стянутой суммы подоходного налога нужно создать документ «Возврат НДФЛ». Для этого следует зайти в раздел «Зарплата и кадры» и выбрать «Все документы по НДФЛ». После нажимания кнопки «Создать» производится открытие файла «Возврат НДФЛ».

В данном файле нужно обозначить:

  • Дату;
  • Организацию, ее наименование;
  • Месяц налогового периода, в котором возвращается НДФЛ;
  • Ф.И.О. сотрудника, в пользу которого делают возврат налога.

Табличная часть документа обычно заполняется программой автоматически после выбора работника в поле «Сотрудник». Также в автоматическом режиме ставится дата получения дохода и сумма НДФЛ, которую необходимо вернуть.

При необходимости можно обновить сумму, которая подлежит процедуре возврата. Это производится вручную или с помощью нажимания кнопки «Обновить суммы к возврату».

Документ «Возврат НДФЛ» самостоятельно не формирует проводки в программе. Он предназначен для формирования суммы налога, которая должна быть возвращена. Она впоследствии отражается в регистрах налогового учета по налогу на доход физических лиц.

Что значит «вернуть налоги с зарплаты»?

Вернуть подоходный налог с заработной платы можно с помощью налоговых вычетов. Все их виды мы рассмотрели в отдельной статье на нашем сайте. Там мы простыми словами рассказали про условия предоставления, о том, сколько денег можно получить на руки или сэкономить на НДФЛ, привели списки документов и учли все важные подробности.

Чтобы вернуть НДФЛ с заработной платы, необходимо понимать суть расчета. Вычеты уменьшают налогооблагаемую базу — доход, с которого платится 13% налога в бюджет государства. Этим доходом является ваша заработная плата. В итоге вы платите 13% не со всей суммы зарплаты, а только с полученного остатка.

Пример

Ваша годовая зарплата до уплаты налогов составляет 2 100 000 рублей. То есть 175 000 рублей в месяц. Но на руки вы получаете меньше, так как из 175 000 ежемесячно удерживают 13% НДФЛ. В итоге вместо 2 100 000 рублей, за год вы получаете 1 827 000 рублей. Это 152 250 рублей в месяц.

Предположим, что вы купили квартиру, и получили право на имущественный вычет в размере 2 млн рублей. Это значит, что работодатель имеет право уменьшить вашу зп на эту сумму. И удержать НДФЛ только с полученного остатка.

Получается, что 13 процентов вы заплатите не с 2 100 000 рублей, а только со 100 000 рублей. Весь год вы будете получать на руки полный оклад — 175 000. И лишь в последнем месяце у вас удержат 13% со ста тысяч.

Помните, что вернуть налоговый вычет с зарплаты нельзя — это неправильная формулировка. Налогоплательщик возвращает из зп лишь 13% от одобренной суммы.

Вернуть за год больше, чем вы заплатили НДФЛ за тот же год, нельзя. Если из вашей зарплаты было удержано, например, 200 тыс. рублей НДФЛ, то больше этой суммы вы вернуть не сможете.

Если вы прежде не оформляли вычеты из заработной платы, то их можно оформить за три последних года. Для этого необходимо заполнить декларации 3-НДФЛ за каждый период. Обращайтесь к нашим экспертам: мы проверим ваши документы, рассчитаем максимальный размер возврата и в течение 2 дней заполним декларацию 3-НДФЛ.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top